乙個會計問題!麻煩大家了!

時間 2025-04-11 23:25:16

1樓:網友

她做錯了,但是你給的資訊太少,你的銷售成本是多少?增值稅是多少?收入是含稅還是不含稅等都沒有,現在按她的分錄度著做乙個。

正確的分錄。

借:銀行存款 4500

貸:主營業務收入。

應交稅金-增值稅銷項。

借:主營業務成本。

貸:庫存商品。

企業所得稅。

借:所得稅。

貸:應交稅金-企業所得稅。

公司負責的個稅在成本或費用中核算也不進主營稅金。

應該是 借:管理費用 ,貸:應交稅金-個稅附加稅進主營稅金。

借:主營業務稅金。

貸:其他應交款。

2樓:網友

1.借方:銀行存款4500

貸方:主營業務收入 4500/(1+4%)=貸方:應交稅金-增值稅。

2.借方:主營業務成本。

貸方:庫存商品(產成品等)

3.個稅:借方:應付工資。

貸方:應交稅金-個稅。

繳納時 借方:應交稅金-個稅。

貸方:銀行存款。

附加稅:借方:主營業務稅金及附加。

貸方:其他應交款。

企業所得稅: 借方:所得稅。

貸方:應交稅金-所得稅。

繳納時 借方:應交稅金-所得稅。

貸方:銀行存款。

麻煩各位幫我解決一下這個會計題目吧!!!

3樓:網友

某公司屬於增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為17%。某公司2009年至2011年與固定資產有關業務資料如下:

一:2009年12月6日,某公司購入一條需要安裝的生產線,取得的增值稅專用發票上註明的生產線價款為2000萬元,增值稅額為340萬元;發生保險費為5萬元,款項均以銀行存款支付;沒有發生其他相關稅費。生產線已投入安裝,假定該裝置的增值稅可以抵扣。

借:在建工程2005

應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)340

貸;銀行存款2345

二:2009年12月11日,某公司安裝領用生產用原材料實際成本和計稅**均為20萬元,發生安裝工人工資10萬元,沒有發生其他相關稅費。該原材料未計提存貨跌價準備。

借:在建工程30

貸:應付職工薪酬10

原材料20三:2009年12月31日,該生產線達到預定可使用狀態,當日投入使用。該生產線預計使用年限為12年,預計淨殘值為55萬元,採用直線法計提折舊。

借:固定資產2035

貸:在建工程2035

四:2010年12月31日,某公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值。該生產線可收回金額為萬元。

借:生產成本165

貸;累計折舊165

借:資產減值損失 (

貸;固定資產減值準備。

五:2011年1月1日,該生產線的預計尚可使用年限為10年,預計淨殘值為萬元,採用直線法計提折舊。

借:生產成本159 (

貸:累計折舊159

六:2011年6月30日,某公司將生產線**。取得價款為1600萬元,支付清理費用20萬元。

借:固定資產清理。

累計折舊。資產減值損失。

貸:固定資產2035

借:固定資產清理20

貸:銀行存款20

借:銀行存款1600

貸:固定資產清理1600

借:固定資產清理。

貸:營業外收入。

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