1樓:網友
她做錯了,但是你給的資訊太少,你的銷售成本是多少?增值稅是多少?收入是含稅還是不含稅等都沒有,現在按她的分錄度著做乙個。
正確的分錄。
借:銀行存款 4500
貸:主營業務收入。
應交稅金-增值稅銷項。
借:主營業務成本。
貸:庫存商品。
企業所得稅。
借:所得稅。
貸:應交稅金-企業所得稅。
公司負責的個稅在成本或費用中核算也不進主營稅金。
應該是 借:管理費用 ,貸:應交稅金-個稅附加稅進主營稅金。
借:主營業務稅金。
貸:其他應交款。
2樓:網友
1.借方:銀行存款4500
貸方:主營業務收入 4500/(1+4%)=貸方:應交稅金-增值稅。
2.借方:主營業務成本。
貸方:庫存商品(產成品等)
3.個稅:借方:應付工資。
貸方:應交稅金-個稅。
繳納時 借方:應交稅金-個稅。
貸方:銀行存款。
附加稅:借方:主營業務稅金及附加。
貸方:其他應交款。
企業所得稅: 借方:所得稅。
貸方:應交稅金-所得稅。
繳納時 借方:應交稅金-所得稅。
貸方:銀行存款。
麻煩各位幫我解決一下這個會計題目吧!!!
3樓:網友
某公司屬於增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為17%。某公司2009年至2011年與固定資產有關業務資料如下:
一:2009年12月6日,某公司購入一條需要安裝的生產線,取得的增值稅專用發票上註明的生產線價款為2000萬元,增值稅額為340萬元;發生保險費為5萬元,款項均以銀行存款支付;沒有發生其他相關稅費。生產線已投入安裝,假定該裝置的增值稅可以抵扣。
借:在建工程2005
應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)340
貸;銀行存款2345
二:2009年12月11日,某公司安裝領用生產用原材料實際成本和計稅**均為20萬元,發生安裝工人工資10萬元,沒有發生其他相關稅費。該原材料未計提存貨跌價準備。
借:在建工程30
貸:應付職工薪酬10
原材料20三:2009年12月31日,該生產線達到預定可使用狀態,當日投入使用。該生產線預計使用年限為12年,預計淨殘值為55萬元,採用直線法計提折舊。
借:固定資產2035
貸:在建工程2035
四:2010年12月31日,某公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值。該生產線可收回金額為萬元。
借:生產成本165
貸;累計折舊165
借:資產減值損失 (
貸;固定資產減值準備。
五:2011年1月1日,該生產線的預計尚可使用年限為10年,預計淨殘值為萬元,採用直線法計提折舊。
借:生產成本159 (
貸:累計折舊159
六:2011年6月30日,某公司將生產線**。取得價款為1600萬元,支付清理費用20萬元。
借:固定資產清理。
累計折舊。資產減值損失。
貸:固定資產2035
借:固定資產清理20
貸:銀行存款20
借:銀行存款1600
貸:固定資產清理1600
借:固定資產清理。
貸:營業外收入。
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英語問題。謝謝大家,乙個英語問題,謝謝大家了!
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