1樓:高頓會計職稱
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。
2樓:
6.1 借 原材料 100/1.17
應交稅金-應交增值稅 進項 100/1.17*0.17 (前提 你是一般納稅人)
貸 銀行存款 或應付賬款等 100
6.5 借:銀行存款或應收賬款等 60
貸:主營業務收入 /其他業務收入 都有可能 60/1.17應交稅金 -應交增值稅 銷項 600/1.17*0.17同時結轉成本
6.10 很多種可能
6.30 借:應付職工薪酬或應付工資 (看你的會計準則) ( 貸方合計數 總的應付數)
貸:應付職工薪酬-社保 個人 7.5
應交稅金-應交個人所得稅 6
應付職工薪酬 -公積金 個人部分
銀行存款 ( 這裡為實際發放數)
然後是計提工資 借 管理費用15
銷售費用 30
貸 應付職工薪酬(或應付工資)
計提社保 借:管理費用-社保公積金
貸: 應付職工薪酬 -公積金 (個人部分 )應付職工薪酬 - 公積金 (單位部分)
你要是看不懂的話 說明還得好好學過 我這都是實踐中在做的
如何做會計分錄?高手請教
3樓:高頓會計職稱
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。
4樓:匿名使用者
原價15萬,抄殘值率5%,10年提,可知每月折舊襲1187.50元
2023年bai2月du-2023年4月,共51個月那麼累計折舊60562.50元
**分錄:
借:待zhi處理財產dao 68437.50累計折舊 60562.50
管理費用 1000
現金(或銀行存款) 20000
貸:固定資產 150000
借:營業外支出 68437.50
貸:待處理財產 68437.50
另:**固定資產視同銷售,需繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育、水利。
5樓:藍淚
每月折舊額為
bai1187.5,共折舊51個月,du累計折舊額zhi為60562.5
清理時:
1、把以前的累計折dao舊沖平,固定資內產清理的這容個數就是固定資產賣時的淨值,等於原值減折舊
借:固定資產清理 89437.5本累計折舊 60562.5貸: 固定資產 1500002收入20000
借:銀行存款 20000
貨:固定資產清理 20000
3、發生費用
借:固定資清理 1000
貸:銀行存款 1000
4、交營業稅就可以了
20000*5%=1000
借:固定資產清理 1000
貸:應交稅費---應交營業稅 1000
5列個t型戶就知道要結轉多少了
借:固定資產清理 71437.5
貸:營業外支出 71437.5不知道這樣對不對啊,請高手指正哦
6樓:匿名使用者
每月bai折舊
借:製造費用 1187.5
貸:累du計折舊zhi 1187.5
共計提折舊月數為51個月dao
累計摺內舊總額=1187.5*51=60562.5清理容時
借:固定資產清理 89437.5
累計折舊 60562.5
貸:固定資產 150000
借:固定資產清理 1000
貸:銀行存款 1000
借:銀行存款 20000
貸:固定資產清理 20000
借:營業外支出 70437.5
貸:固定資產清理 70437.5
7樓:碎爍
借:bai
固定資產清理du (差額)
累計折舊 (一共
zhi計提的折舊數)
dao貸:固定專資產 15
借:銀行存款
屬 2
貸:固定資產清理 2
借:固定資產清理 1000塊
貸:銀行存款 1000塊
應繳稅費 (你交的稅)
最後,固定資產清理賬戶如是借方有餘額
借: 營業外支出
貸:固定資產清理
如是貸方:
借:固定資產清理
貸:營業外收入
請教關於會計分錄如何作?
8樓:匿名使用者
2023年12月
借:預付賬款
貸:銀行存款
2023年1月
借:管理費用
貸:其他應付款
2023年2月
借:管理費用
貸:其他應付款
同時借:其他應付款
貸:預付賬款
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