如何沖銷應付賬款多計的

時間 2021-06-17 00:05:00

1樓:金果

原分錄:

借:主營業務成本 52009

貸:應付賬款 52009

多記了9元。

沖銷多記的9元,做調整分錄如下:

借:以前年度損益調整   9

貸:應付帳款 (紅字) 9

借:利潤分配--未分配利潤  9

貸:以前年度損益調整  9

2樓:走向未來

應付賬款多計的,可以直接做紅字憑證就可以了。

1.比如,多計的憑證如下:

借:銀行存款 10萬貸:應付賬款-xx單位 10萬

沖銷上述多計的憑證,分錄如下:

借:銀行存款 - 10萬貸:應付賬款-xx單位 -10萬

2.如果是跨年度,損益類的多計。做如下調整:

原分錄:

借:主營業務成本 52009

貸:應付賬款 52009

多記了9元。

充銷多記的9元,做調整分錄如下:

借:以前年度損益調整 - 9

貸:應付帳款 (紅字)-9

借:利潤分配--未分配利潤 - 9

貸:以前年度損益調整 -9

3樓:匿名使用者

貸:以前年度損益調整 9 (摘要--衝x年x月x日第幾號憑證多計金額)

貸:應付帳款 (紅字)-9

借:以前年度損益調整 9

貸:利潤分配--未分配利潤 9

4樓:

同意樓上.

但金額很小,如果這樣做,問題也不大.

借:主營業務成本 -9

貸: 應付賬款 -9

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