1樓:可愛的一聽
1、請按以下步驟操作,不需要啟用估算,但可以使用估算:
(1)前提:以下必須是存貨核算後的操作
(2)建立新帳戶:應付帳款(暫估)
(3)生成憑證時,外購入庫單的憑證模板設定如下:
借方:單據上的存貨科目
貸方:科目模板應付賬款(暫估)
(4)採購發票審核後生成入庫憑證
2、 如果不啟用該選項,系統不會自動生成暫估憑證,需要手工生成。系統有兩種選擇,一種是到賬沖銷,另一種是差額調整。您可以建立賬套並進行測試,
如果發票和收據有差異,系統會根據選項生成紅藍單據或差異單據。利用系統生成的單據和發票,通過做好憑證模板,可以手工生成抵銷憑證。
擴充套件資料:
(1) 固定資產的實體建造(包括安裝)已經完成或者基本完成;
(2) 已投入試生產或試執行,結果表明資產能夠正常執行或穩定地生產出合格產品,或者試執行結果表明資產能夠正常執行或正常執行;
(3) 建造的固定資產支出金額很小或者幾乎不再發生;
(4) 所購建的固定資產已經達到設計或者合同要求,或者與設計或者合同要求相一致或者基本一致,即使很少有不符合設計或者合同要求的地方,也不足以影響其正常使用。
從會計角度看,固定資產是否完工,達到預定可使用狀態,並在投入使用時實現,即能夠也應當按照暫估價轉入「固定資產」科目,計提折舊,但原折舊額無需調整。
(5) 因此,按估計值計提固定資產折舊符合財務會計制度的規定。
2樓:勤勞可靠的
一、請按以下做法來實現,不用啟用暫估但是卻能使用暫估:
1、前提:下面說的話都必須是存貨核算之後的操作
2、新建乙個科目:應付賬款(暫估)
3、生成憑證時,外購入庫單的憑證模板如下設定:
借方:單據上的存貨科目
貸方:科目模板 應付賬款(暫估)
4、外購入庫單下推稱發票並且勾稽,存貨核算之後,發票生成憑證
二、不啟用這個選項,只是系統不會自動生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,乙個是單到衝回,乙個是差額調整,可以建立帳套測試一下,
發票和入庫單有差異的話,系統會根據選項生成紅藍單據或差額單據,用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了。
擴充套件資料
(一)固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或者實質上已經全部完成;
(二)已經過試生產或試執行,並且其結果表明資產能夠正常執行或者能夠穩定地生產出合格產品時,或者試執行結果表明能夠正常運轉或營業時;
(三)該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生;
(四)所購建的固定資產已經達到設計或合同要求,或與設計或合同要求相符或基本相符,即使有極個別地方與設計或合同要求不相符,也不足以影響其正常使用」之規定,就會計核算的角度而言,固定資產無論是否辦理竣工決算,若已達到預定可使用狀態並已實際投入使用的,即可以並且應當按照暫估價值轉入「固定資產」科目並提取折舊,但不需要調整原已計提的折舊額。
(五)因此對該固定資產按暫估價值提取折舊是符合財務會計制。
3樓:匿名使用者
不啟用這個選項,只是系統不會自動幫你生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,乙個是單到衝回,乙個是差額調整,你可以建立帳套測試一下,發票和入庫單有差異的話,系統會根據你的選項生成紅藍單據或差額單據,你用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了
4樓:梅州金蝶
自己新建乙個賬套,引數設定裡設定好(不啟用這個時還有暫估方式有差額調整和單到衝回兩種),做入庫單,本期不做發票,結賬到下期做發票然後自己再看一下結果就可以了。
5樓:
select * from t_systemprofile where fkey='makezanguvoucher'
update t_systemprofile set value=1 where fkey='makezanguvoucher'
金蝶k3 存貨核算 外購入庫核算
6樓:佳森亞林
因為勾選了入庫生成暫估衝回,所以當收到增值稅專用發票時候需要做單到回沖,然後按增值稅專用發票的金額及稅額再記賬
7樓:彷彿若有聲
工業bai模式的流程是這du樣的:
入庫--發票zhi--勾稽--核算--憑證dao,你都已經生成憑證了,當然在
回核算介面是不顯示答已記賬的發票的了。
商業模式未研究過,不做分析。
最後你問這樣情況怎麼核算,不明白你說的是哪種情況。
金蝶K3暫估衝回憑證生成方式,詳細講述金蝶K3中存貨暫估不啟用「外購入庫生成暫估衝回憑證」案例怎樣做
系統中在存貨核算模組系統引數設定中,有乙個引數可以修改為 月初一次衝回 但是對於帳套啟用之前的暫估單據無法使用 月初一次衝回 只能用 單到衝回 另外 月初一次衝回 每個月結賬時會生成衝回憑證,只不過是系統自動生成而已 委外業務由於是單獨處理,系統限制無法修改為 月初一次衝回 只能使用 系統限定的生成...
金蝶k3固定資產領用生成憑證,金蝶 k3 固定資產領用 生成憑證????
正不恥下問 可以這麼操作 一固定資產領用的憑證在總賬中去直接生成 二 修改存貨核算系統設定中引數。期末結賬時檢查未記賬的單據不要打勾。這樣就可以結賬了業務系統與總賬也能平。結完賬後再把這個引數勾上。 盤燎 那能不能將那張其它出庫單生成憑證呢?這個結賬不了,肯定不是因為固定資產沒生成憑證的原因呀,都不...
金蝶K3固定資產模組的相關流程,金蝶K3,在固定資產模組怎樣結轉固定資產清理?
固定資產系統 系統整合 總賬 工業成本管理系統 系統間關聯 總帳系統 日常憑證 固定資產 折舊資訊 成本系統 一 系統引數 系統設定 系統設定 固定資產 系統引數 1 固定資產的啟用期間 2 允許改變基礎資料編碼 二 基礎資料設定 財務會計 固定資產 基礎資料 卡片類別中 和名稱是必錄項 三 固定資...