1樓:117阿濤
開負數發票
1、紅票申請
2、對方未抵扣證明
3、自己在金稅卡中開紅票申請單
4、將紅票申請單拷貝到u盤,帶到稅務局去
5、公章
2樓:匿名使用者
最長見且最不麻煩的辦法就是,就是協商跟今年跟他們賣貨的時候,少開相應金額的發票。。去年多開10000,今年少開10000的發票。。
否則就只能開紅字發票了,紅字發票開本年,確認在本年不要調去年的收入。否則跨年的所得稅很麻煩。。
如果對方未抵扣,則要回第2 3聯發票,如果對方抵扣了,就要到抵扣憑證。。具體請諮詢一下你們當地國稅局,各地政策可能有差異。
3樓:楚人好多
個人認為:屬於重複入賬,先去稅局申請開負數發票,發票和記賬憑證都做紅衝處理。
1、紅票申請
2、對方未抵扣證明
3、自己在金稅卡中開紅票申請單
4、將紅票申請單拷貝到u盤,帶到稅務局去
5、公章
不過因為跨年了,涉及所得稅問題,而去年的所得稅你們肯定已經報過了。現在有點麻煩。建議諮詢專管員。
4樓:小火柴工作室
上一年我公司給對方開多了一張發票,是之前的會計看錯了,同一張出庫單開了兩回,錢是肯定要不回來,在賬上怎麼處理啊?
如果錢已經支付了,作為債務重組處理吧。要寫個書面請示,老闆批一下,這樣你就沒責任了。
借:營業外支出—債務重組損失
貸:應收賬款 / 其他應收款
這筆核銷的債務,所得稅匯算清繳時,可能要做納稅調整,因為是你們的錯誤,不是合理開支。
如果錢沒有支付,可以用紅字核銷。但看你的表述,好像不屬於此種情況。
發票多開了要怎樣處理會計分錄?急急
5樓:正版義烏
如果差額以後不用再支付了,那就按實際支付入賬,即:借12589.52,貸12589.52
6樓:匿名使用者
1、當月開具的,能收回的且對方未認證的當月直接收回後作廢重開;
2、若發票已交對方,普通發票必須收回重開,然後衝原來的分錄,再根據正確的重新做分錄;增值稅專用發票若對方已認證,則需到稅務申請開具紅字發票,然後按前面衝賬,若對方未認證,當月的收回作廢後重開,跨月的仍需申請開具紅字發票,原來的收回。
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