1樓:綠水青山
工資計提時:
借:管理費用 ---工資 4000
貸:應付職工薪酬 --工資 4000
實際發放時:
借:應付職工薪酬--工資 4000
貸:銀行存款 3750
應交稅費--個人所得稅 20
應付職工薪酬-社保 230
繳的社保單上顯示的是公司交600元,個人交230元借:管理費用--社保 600
應付職工薪酬-社保 230
貸:銀行存款 830
建議不要重複使用科目,要做到簡便核算
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不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知
2樓:快樂酷寶在路上
計提時:
借:管理費用 4000
貸:應付職工薪酬 4000
實際發放時:
借:應付職工薪酬 4000
貸:銀行存款 3750
應交稅費-個人所得稅 20
其他應付款-社保 230
繳的社保單上顯示的是公司交600元,個人交230元借:管理費用 600
其他應付款-社保 230
貸:銀行存款 830
工資會計分錄怎麼處理,發工資的會計分錄怎麼做
發放工資的會計分錄。1 月末計提時 1 計提工資 借 管理費用 工資。銷售費用 工資。生產成本 直接人工。製造費用 工資。貸 應付職工薪酬 工資 應發數 2 計提社保 公司承擔部分。借 管理費用 社保費。銷售費用 社保費。生產成本 直接人工。製造費用 社保費。貸 應付職工薪酬 社保 公司承擔部分 3...
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您好,會計學堂鄒老師為您解答。借 銀行存款 800000 貸 短期借款 80000借 財務費用 4000 貸 應付利息 4000 6個月 借 短期借款 800000 應付利息 24000 貸 銀行存款 824000 歡迎點我的暱稱 向會計學堂全體老師提問。會計分錄習題及答案 1 從銀行提取現金800...
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