上個月提供的勞務,本月開票收錢,怎麼做賬

時間 2022-03-07 23:25:12

1樓:會計學堂

做賬本月正常確認銷售

借:應收

貸:收入

銷項申報填在未開票收入裡面

2樓:哈幾卡拉嘸

中華會計網校編輯

【問】1.無票收入是有票和無票合在一起入賬,還是單獨入賬?

2.假如2月份有無票收入4萬元,有票收入6萬元,在3月份中,有2月份一單無票收入又要開發票,那麼這張發票財務聯是附在2月份無票收入憑證中,還是先衝減2月份無票收入再入3月份的有票收入,怎麼做簡便易行,稅務又能不會有問題?

【解答】1、收入入賬不是按有票和無票入賬的,而是按每一筆業務入賬的。無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業務收入,再乘0.17記入應交稅金-應交增值稅-銷項稅。

2、無票收入的報稅在稅控系統中有專門的錄入視窗,這樣做是正規做法,稅局當然歡迎,更談不上要去找你的麻煩了。

3、無票收入入賬前,應確認清楚,對方是否在今後會要發票,確認需要發票的話可以留到開票後再做收入,避免進行調整。當然,確實有已經入賬的不需開票收入後來需要開票時,可以先沖銷入賬時的記賬憑證,再開票重做收入,成本不用處理。但是,稅控系統內要做適當調整,衝減無票收入,增加開票收入。

3樓:幸福千羽夢

1、按照會計準則要求,成本是發生時做賬。上月的成本記在上月的賬務裡面借:勞務成本

貸:應付職工薪酬等科目

2、本 月開 票收 錢的賬務處理

借:銀行存款

貸:主營業務收入(其他業務收入等科目)

貸:應交稅費---應交增值稅

同時借:主營業務成本(其他業務成本等科目)貸:勞務成本

4樓:老宋同志

按開票收錢的日期做收入即可。

如果要收入成本匹配的話,勞務成本可以先不轉損益,待取得收入時,一同轉入損益科目。

5樓:牛賬網

你好!本月確認收入就行,費用發生的時候確認即可。

6樓:鐵喉唱響新戰歌

上月提供勞務,收入計入上月,稅金計提在上月資金沒有收到的,確認應收賬款

收到後衝應收賬款,計入銀行存款或庫存現金

把稅會一定要分開,

稅和票以先出現為準,發生義務在先開票在後的,先計提稅金,發生義務在後,開票在先的,先計提稅金

7樓:匿名使用者

就按正常的結算就行了

8樓:鎮納公孫翰翮

上月提供勞務,上月登記勞務成本支出。

借勞務成本科目,貸銀行存款(現金)。

本月開票收錢,本月做營業收入,

借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費。

月末再將上月的勞務成本轉入主營業務成本科目。

財務-如果上個月款已經收到,活也幹了,確認收入了,但是沒有開票,本月把發票開出來了怎麼做賬? 20

9樓:司文璽

上個月應該做

借:銀行存款 貸:預收賬款

本月開發票後做:借預收賬款 貸:主收 貸:銷項稅可是你上個月就做錯了,你應該愁的是這月的銷項稅怎麼做,而不是銀行怎麼做!

什麼時候開發票什麼時候確認銷項稅,你的做法是確認不開發票的情況下可以直接確認收入。

你上月做了進銷項,稅已經繳納了,如果不想重複繳稅就問問稅務機關吧,這個每個地方更正方式應該不同。如果不在乎稅款,那就再交一遍也無妨。

本月有銷售,在下個月開發票怎麼做會計分錄

10樓:變美的果團

1、先做一筆沖銷上月無票收入的憑證。

(1)摘要寫:上月無票收入,本月已開票。

(2)會計分錄

借:現金等(紅字)

貸:主營業務收入 (紅字)

貸:應交稅金--增值稅(紅字)

2、然後,根據開具的發票入賬

借:現金等

貸:主營業務收入

貸:應交稅金--增值稅

11樓:金果

借:發出商品

貸:庫存商品

下月開發票時確認收入,同時結轉成本

借:應收賬款/銀行存款/庫存現金等

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

借:主營業務成本

貸:發出商品

12樓:林依然

按權責發生製做賬,但是本月的營業收入在次月才能開票,按照週期做賬,次月開票的收入不在本月體現(即按日期進行登賬記賬),

兩種方案:

1、先開票,下月再給對方。

借:應收賬款 某某公司

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅(銷項稅)

2、先按不開票確認收入,下月先紅衝不開票收入,同時,開票確認收入 .

本月按不開票收入記賬,先掛的賬,計入預收賬款中,等開票和收錢時再沖掉預收賬款。

預收時:

借:銀行存款

貸:預收賬款

下月開票

借:預收賬款 某某公司

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

13樓:老金會計

本月銷售下月開票,分錄正常做:

一、借:銀行存款或其他相關科目

貸:主營業務收入

應交稅費-增-銷

二、結轉銷售成本,借:主營業務成本

貸:庫存商品或其他相關科目

三、當月增稅申報時,填無票收入欄;

四、下月開票再申報時用紅字沖該欄。

上月已收款,本月才開出發票,怎麼做賬

14樓:天空說財經

上月已收款,可以先做預收賬款反映,本月開具發票時,再做主營業務收入衝減預收賬款,一般流程都是這樣的。

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