業務題分錄題 8月份發生業務如下向大興工場購進A材料一批貨款30000元

時間 2022-07-31 04:25:07

1樓:mono教育

分錄:

借:原材料——a材料

應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

借:預付賬款

貸:銀行存款

借:銀行存款

貸:實收資本

借:其他應收款——王東

貸:庫存現金

借:生產成本——甲產品

管理費用5000

貸:原材料——a材料

借:庫存現金

貸:銀行存款

借:應付職工薪酬

貸:庫存現金

核算企業應通過「管理費用」科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用,結轉後該科目應無餘額。該科目按管理費用的費用專案進行明細核算。

管理費用在會計核算上是作為期間費用核算的,企業發生的管理費用,在"管理費用"科目核算,並在"管理費用"科目中按費用專案設定明細賬,進行明細賬核算。期末"管理費用"科目的餘額結轉"本年利潤"科目後無餘額。

2樓:茅台

1借:原材料 32000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 5100

貸:銀行存款 37100

2.借:預付款項 50000

貸:銀行存款 50000

3.借:銀行存款 100000

貸:實收積本 100000

4.借:其它應收款---王東 5000

貸:庫存現金 5000

5.借:生產成本 10000

製造費用 5000

貸:原材料 15000

6.借:庫存現金 50000

貸:銀行存款 50000

7. 借:應付職工薪酬-工資 50000

貸:庫存現金我 50000

8.借:銀行存款 70000

貸:預收貨款 70000

9.借:銷售費用 4000

庫存現金 1000

貸:其它應收款-王東 5000

10.借:管理費用 2000

貸:銀行存款 2000

11.借:銷售費用 800

貸:銀行存款 800

12.借:庫存現金 800

貸:其他應付款-包裝物押金 800

13.借:生產成本 40000

製造費用 10000

貸:應付職工薪酬 50000

14.借:製造費用 3000

管理費用 1000

貸:累計折舊 4000

15借:管理費用 1000

貸:預付賬款 1000

16.借:庫存商品 120000

貸:生產成本 120000

3樓:匿名使用者

1、借:原材料-甲材料30000+2000-140應交稅金-應交增值稅-進項5100+140貸:銀行存款37100

2、借:預付賬款-華興公司50000

貸:銀行存款50000

3、借:銀行存款100000

貸:實收資本100000

4、借:其他應收款-王東5000

貸:現金5000

5、借:生產成本-甲產品10000

管理費用5000

貸:原材料15000

6、借:現金50000

貸:銀行存款50000

7、借:應付職工薪酬50000

貸:現金50000

8、借:銀行存款70000

貸:預收賬款-天元公司70000

9、借:管理費用-差旅費4000

現金1000

貸:其他應收款-王東5000

10、借:管理費用-辦公費2000

貸:銀行存款2000

11、借:營業費用-廣告費800

貸:銀行存款800

12、借:現金800

貸:其他應付款800

13、借:生產成本-甲產品40000

管理費用-工資10000

貸:應付職工薪酬50000

14、借:製造費用(或生產成本)3000

管理費用1000

貸:累計折舊4000

15、借:管理費用-租賃費1000

貸:待攤費用1000

16、借:產成品-甲產品120000

貸:生產成本-甲產品120000

4樓:匿名使用者

僅供參考:1、借:原材料---a材料 32 000

應交稅費---應交增值稅(進項稅額)5 100貸:銀行存款 37 100

2、借:預付賬款----華興公司 50 000貸:銀行存款 50 0003、借:銀行存款 100 000

貸:實收資本 100 000

4、借:其他應收款----王東 5 000貸:庫存現金 5 0005、借:

生產成本---甲產品 10 000管理費用 5 000貸:原材料----a材料 15 0006、借:庫存現金 50 000貸:

銀行存款 50 000

7、借:應付職工薪酬----工資 50 000貸:庫存現金 50 0008、借:

銀行存款 70 000貸:預收賬款-----天元公司 70 0009、借:管理費用-----差旅費 4 000庫存現金 1 000貸:

其他應收款----王東 5 00010、借:管理費用-----辦公費 2 000貸:銀行存款 2 00011、借:

銷售費用----廣告費 800貸:銀行存款 80012、借:庫存現金 800

貸:其他應付款 800

13、借:生產成本----甲產品 40 000管理費用 10 000貸:應付職工薪酬----工資 50 00014、借:

製造費用 3 000

管理費用 1 000

貸:累計折舊 4 000

15、借:管理費用 1 000貸:預付賬款(待攤費用)1 000

16、借:庫存商品 120 000

貸:生產成本 120 000

業務核算題:購入a種材料一批,價款20000元,

5樓:洛河上游

借:原材料 20300

貸:現金 300

貸:銀行存款 20000

注:按小規模納稅人核算,不涉及增值稅。

6樓:小小的失憶人

借:原材料 20300

應交稅金-應繳增值稅 3451

貸:銀行存款 23751

題目:10月2日,龍達公司用銀行存款向e公司預付材料款30000元.用會計分錄怎麼寫

7樓:匿名使用者

借:預付賬款--e公司30000

貸:銀行存款 30000

8樓:靜

借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000

3日,以銀行存款償還上月欠華興工廠貨款40000元,欠祥瑞工廠貨款30000元,編會計分錄??

9樓:匿名使用者

借:應付賬款-華興工廠 40000

-祥瑞工程30000

貸:銀行存款 70000

購入材料一批,金額為100000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖.這題目怎麼寫會

10樓:匿名使用者

借方:原材料 100000

貸方:銀行存款 100000

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